법인의 과세표준과 산출세액을 조정·확정해 법인세 신고 시 제출하는 계산서입니다.
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본 문서는 실제 행정·업무 현장에서 사용되는 최신 양식을 기준으로 제작되었습니다.
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📌 문서 기본 정보

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⚙️ 작성 방법
- 신청인 정보는 주민등록상 정보와 동일하게 작성합니다.
- 날짜 및 서명란은 반드시 누락 없이 기재합니다.
- 수정 시 두 줄 긋기 및 날인 여부를 확인하세요.
- 첨부서류가 필요한 경우 함께 제출합니다.
⚠️ 작성 시 주의사항
- 허위 기재 시 불이익이 발생할 수 있습니다.
- 최신 양식 사용 여부를 반드시 확인하세요.
- 제출 기관별 요구 사항이 다를 수 있습니다.
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❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 법인세 과세표준 및 세액조정계산서는 언제 제출하나요?
A. 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 법인세 신고 시 함께 제출합니다.
Q2. 어떤 법인이 작성 대상인가요?
A. 국내에 본점 또는 사업장을 둔 영리법인 등 법인세 납세의무가 있는 법인이 작성 대상입니다.
Q3. 세액조정은 무엇을 의미하나요?
A. 회계상 이익을 세법 기준에 맞게 익금·손금으로 조정하여 과세표준을 계산하는 절차를 말합니다.
Q4. 작성이 어려우면 세무대리인을 통해 제출할 수 있나요?
A. 네, 세무사 등 세무대리인을 통해 작성 및 전자신고가 가능합니다.