연결납세제도 적용 시 각 연결법인의 과세표준과 세액을 개별 산정·조정해 제출하는 계산서입니다.
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⚙️ 작성 방법
- 신청인 정보는 주민등록상 정보와 동일하게 작성합니다.
- 날짜 및 서명란은 반드시 누락 없이 기재합니다.
- 수정 시 두 줄 긋기 및 날인 여부를 확인하세요.
- 첨부서류가 필요한 경우 함께 제출합니다.
⚠️ 작성 시 주의사항
- 허위 기재 시 불이익이 발생할 수 있습니다.
- 최신 양식 사용 여부를 반드시 확인하세요.
- 제출 기관별 요구 사항이 다를 수 있습니다.
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❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 연결법인별 계산서는 언제 작성하나요?
A. 연결납세방식을 적용하는 법인이 사업연도 종료 후 연결법인별 소득과 세액을 산정할 때 작성하여 신고 시 함께 제출합니다.
Q2. 모법인과 자법인 모두 작성해야 하나요?
A. 네, 연결집단에 속한 각 법인은 개별 소득금액과 세액조정 내역을 작성해 모법인 신고에 반영합니다.
Q3. 일반 법인세 신고서와 무엇이 다른가요?
A. 개별 법인 기준이 아니라 연결집단 기준으로 과세표준을 계산하되, 법인별 조정 내역을 별도로 명세한다는 점이 다릅니다.
Q4. 작성이 복잡한 이유는 무엇인가요?
A. 연결조정사항, 내부거래 제거, 이월결손금 배분 등 추가 계산 요소가 포함되기 때문에 일반 법인세 신고보다 절차가 복잡합니다.